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桂林市统计局2019年部门预算说明

来源:办公室 更新:2019-01-30 12:33:00 字体【

 
 

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第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、一般公共预算基本支出表(经济科目)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、单位主要职能职责

1、统计局本级:

1)根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其它行政法律、法规及国家统计系统的统计规章制度,统计现代化建设规划和统计调查计划,结合我市实际情况,对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调市辖各县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,准确地反映国民经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的经济关系,并分析其发生、变化规律,及时向市委、市政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据,并对国民经济运行进行有效的监督;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我市地方调查计划,审定部门统计标准。

3)在市人民政府的领导下,按照国家统计系统要求,会同有关部门组织重大的国情国力普查;统一组织协调市辖各县(区)、各部门的社会经济调查工作,审批各县(区)、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全市统计报表的管理工作。

4)搜集、整理、提供全市的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供决策依据;搜集、整理、提供全国、全区及外省市基本统计资料,并与我市进行对比研究。

5)统计核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料,定期发布全市国民经济运行情况和社会发展情况统计公报;定期或不定期召开新闻发布会;规划、协调全市社会经济信息咨询服务行业,积极培育和发展我市的信息咨询服务市场。

6)组织、指导我市政府统计系统和部门行业统计的基本建设,建立健全全市统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化。建立健全和管理我市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理市辖各县(区)、各部门的统计数据库网络。

7)根据我市改革与发展的需要和国家统计系统的要求,研究制定我市统计改革方案和实施办法,经批准后贯彻实施。

8)组织指导全市统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

9)协助市辖各县(区)管理县(区)统计局局长、副局长,协助职称改革主管部门组织实施统计专业技术职称评聘和资格考试工作。

10)领导和指导局属事业单位的工作。

11)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、桂林市统计信息自动化中心(普查中心):

负责组织全市统计信息系统建设与管理工作,制定全市统计信息系统建设规划并组织实施;负责组织全市统计电子政务系统的建设规划、管理维护及应用推广工作;负责组织统计调查数据处理与管理工作,建立健全全市统计数据库系统及安全保障系统;负责组织全市统计系统的信息技术应用与技术开发工作,指导全市统计工作自动化系统业务工作;负责全市统计信息网络系统的安全、运行、维护与管理工作。定期进行人口、经济和农业等三项普查;进行临时性普查工作;负责城乡居民收入一体化调查;负责实施经常性基本单位统计调查及其名录库的维护和更新工作;负责交由事业单位承担的有关社会经济情况的统计监测工作;承办国家统计局普查中心、自治区统计局普查中心交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

1、统计局本级:我局内设科室13个,分别为办公室、人事科、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、工业交通统计科、贸易外经统计科、固定资产投资科、社会科技人口统计科、农村社会经济统计科、旅游服务业统计科、能源资源环境评价统计科、住户调查科。

2、信息自动化中心:按照市编[1998]153号文件,该中心为正科级事业单位;根据市编[2002]36号文件,对外加挂桂林市统计局普查中心。根据桂人函[2007]738号文件精神,该中心为参照公务员管理单位。

三、编制现状及人员构成

1、市统计局本级:现有机关行政编制34名,工勤编制3名;行政在职人员26名,工勤在职人员3名。其中:处级在职6人,科级在职20人,工人3名。

2、统计信息自动化中心(普查中心):现有参照公务员管理的事业编制26名。现在职人员21名,其中:副主任4名、主任科员3名、副主任科员2名、科员12名。

四、年度主要工作任务

2019年我局要紧紧围绕市委、市政府中心工作和上级统计工作要求,继续坚持深化统计改革,强化统计基础,提高统计数据质量,加强目标管理,全面提升统计水平,实现统计服务优质高效。

(一)抓好重要指标监控,确保目标工作全面完成。继续围绕中心工作抓好GDP等指标统计工作,根据指标趋势不断调整工作思路,制定科学的工作措施。一是加强统计人员业务培训,努力提高统计数据质量。二是严格把控重点企业发展态势,实施严密的数据监控,定期撰写监察分析报告,对不达标企业提出针对性指导意见。三是充分发挥统计部门职能,利用数据摸清全市经济发展状况,为市委、市政府科学决策提供依据。

(二)继续抓好统计方面改革。工业统计方面,强力推进工业统计业务基础规范化建设,认真组织开展全市战略性新兴产业统计试点工作,继续推进工业统计方法制度改革,继续抓好工业企业成本费用调查工作;服务业统计方面,采取点面结合,重点突破的方式,继续推进服务业统计方法制度改革,继续加快推进服务业统计改革三个平台建设,进一步加强与发改、商务、旅游、交通等相关部门的联席制度,把服务业统计改革继续引向深入。投资统计方面,按国家、自治区的要求,继续加强建设领域统计方法改革,加强投资项目统计调查对象入库监管,联合住建等部门继续加强建设业发展运行监控,为确保全市全年的经济发展预期目标奠定基础。

(三)努力向社会各界提供优质统计服务。针对经济和社会生活中的热点难点问题,主动开发和运用统计数据,加强统计信息服务,向市委政府、部门、县区及社会提供优质的统计服务。

(四)创造良好学习氛围,加强统计人才队伍建设。一是加大人才培养选拔力度,做好新入职人员、业务骨干以及高级人才的教育培训工作,强化统计理论知识和业务技能培训。二是合理促进干部轮岗交流学习,打破传统的科室划分界限,使人才干部有序合理的流动,不断促进干部队伍的持续发展。三是廉洁从政,坚决落实中央八项规定,认真开展党风廉政教育,不断增强领导干部廉洁自律意识。

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表(公开01表)

二、部门收入总表(公开02表)

三、部门支出总表(公开03表)

四、财政拨款收支总表(公开04表)

五、一般公共预算拨款支出表(公开05表)

六、政府性基金预算支出表(公开06表)

七、国有资本经营预算支出表(公开07表)

八、政府采购预算表(公开08表)

九、部门预算支出经济分类预算表(公开09表)

十、政府预算支出经济分类预算表(公开10表)

十一、一般公共预算基本支出表(经济科目)(公开11表)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出表(公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分2019年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1283.70万元,同比减少95.19万元,下降6.9%。其中:一般预算经费拨款1283.70万元。同比减少95.19万元,下降6.9%。根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神,我局今年有人员退休和调离。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1283.70万元,基本支出885.15万元,占支出总预算68.95%;同比减少24.86万元,下降2.73%。根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神,我局今年有人员退休和调离。

项目支出398.55万元,占支出总预算31.05%;同比减少70.33万元,下降15%2019年随着“四上”企业培育规模的发展壮大,统计“四大工程”建设的深入实施,第四次经济普查的入户登记、数据整理及发布、第七次人口普查工作准备阶段开始以及服务业试点工作的改革创新和城乡住户一体化,统计工作任务较2018年更加繁重复杂。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类。

其中:一般公共服务科目支出1013.72万元(行政运行支出621.17万元,一般行政管理事务27.6万元,信息事务支出23.90万元,专项统计业务支出244.86万元,专项普查活动支出96.19万元)占支出总预算78.97%,同比减少186.58万元, 下降15.54%;社会保障和就业支出126.29万元,占支出总预算9.84%;卫生健康支出79.03万元,占支出总预算6.15%,同比减少3.42万元,下降4.2%;农林水支出6万元,占支出总预算0.47%;住房保障支出58.66万元,占支出总预算4.57%,同比减少4.48万元,下降7.1%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出885.15万元,占支出总预算68.95%,同比减少24.86万元,下降2.73%。其中:工资福利支出714.61万元,占基本支出80.73%,同比减少54.64万元,下降7.1%;基本支出的商品和服务支出134.94万元,占基本支出15.25%,同比增加27.98万元,增长26.2%;基本支出的对个人和家庭的补助支出35.6万元,占基本支出4.02%,同比增加1.8万元,增长5.33%

2)项目支出预算

项目支出398.55万元,占支出总预算31.05%,同比减少70.33万元,下降15 %。其中:商品和服务支出370.95万元,占项目支出93.07%,同比减少81.43万元,同比下降18%。资本性支出27.6万元,占项目支出6.93%,同比增加17.1万元,同比增长162.86%

二、2019年财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年支出总预算1283.7万元,基本支出885.15万元,占支出总预算68.95%,同比减少24.86万元,下降2.73%。项目支出398.55万元,占支出总预算31.05%,同比减少70.33万元,下降15%。具体支出预算如下:

行政运行621.17万元,占基本支出70.18%,减少116.25万元,同比下降15.76%

归口管理的行政单位离退休28.53万元,占基本支出3.22%,增加 1.53万元,同比增长5.67%

行政单位医疗44.96万元,占基本支出5.08%,减少3.44万元,同比下降7.11 %

公务员医疗补助34.07万元,占基本支出3.85%,增加0.02万元,同比增长0.06%

住房公积金58.66万元,占基本支出6.63%,减少4.48万元,同比下降7.1%

社会保障和就业支出97.76万元,占基本支出11.04%

一般行政管理事务27.6万元,占项目支出6.93%,增加17.1万元,同比增长162.86%

信息事务23.9万元,占项目支出6%,与上年持平。

专项统计业务244.86万元,占项目支出61.44%,减少73.72万元,同比下降23.14%

专项普查活动96.19万元,占项目支出24.13%,减少13.71万元,同比下降12.47%

其他扶贫支出6万元,占项目支出1.5%,与上年持平。

2、按支出功能分类科目划分,共分为四类。

其中:一般公共服务科目支出1013.72万元(行政运行支出621.17万元,一般行政管理事务27.6万元,信息事务支出23.90万元,专项统计业务支出244.86万元,专项普查活动支出96.19万元)占支出总预算78.97%,同比减少186.58万元, 下降15.54%;社会保障和就业支出126.29万元,占支出总预算9.84%;医疗卫生与计划生育支出79.03万元,占支出总预算6.15%,同比减少3.42万元,下降4.2%;农林水支出6万元,占支出总预算0.47%;住房保障支出58.66万元,占支出总预算4.57%,同比减少4.48万元,下降 7.1%

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出885.15万元,占支出总预算68.95%,同比减少24.86万元,下降2.73%。其中:工资福利支出714.61万元,占基本支出80.73%,同比减少54.64万元,下降7.1%;基本支出的商品和服务支出134.94万元,占基本支出15.25%,同比增加27.98万元,增长26.2%。基本支出的对个人和家庭的补助支出35.6万元,占基本支出4.02%,同比增加1.8万元,增长5.33%

(2)项目支出预算

项目支出398.55万元,占支出总预算31.05%,同比减少70.33万元,下降15%。其中:商品和服务支出370.95万元,占项目支出93.07%,同比减少81.43万元,同比下降18%。资本性支出27.6万元,占项目支出6.93%,同比增加17.1万元,增长162.86%

(二)政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

2019年无使用国有资本经营预算安排的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

基本支出885.15万元,占支出总预算68.95%,同比减少24.86万元,下降2.73%。其中:工资福利支出714.61万元,占基本支出80.73%,同比减少54.64万元,下降7.1%。下降原因是根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神,我局今年有人员退休和调离;

商品和服务支出134.94万元,占基本支出15.25%,同比增加27.98万元,同比增长26.16%。增长原因是2019年根据相关文件精神增加了通讯补贴及物业补贴;

对个人和家庭的补助35.60万元,占基本支出4.02%,同比增加1.8万元,增长5.32%。增长原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

 

三、2019年 “三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算105.67万元,同比减少20.89万元,下降16.51%。具体如下:

12019年全口径预算安排“三公经费”预算总计1.07万元,与2018年同比减少

0.15万元,同比下降12.3%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比2018年预算有所减少。其中:

1)因公出国(境)经费。2019年预算0万元,同上年比无变化。

2)公务接待费。2019年预算1.07万元,减少0.15万元,同比下降12.3%。下降原因是根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神由于我局有人员退休,基本支出中商品和服务支出比例中的公务接待费相应减少。

3)公务用车费。2019年预算0万元,与上年持平。

①公务用车运行维护费。2019年预算0万元,与上年持平。

2019年预算无公务用车购置费。

2、会议费。2019年会议费预算7万元,减少2.04万元,同比下降22.57%。下降原因是根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神由于我局有人员退休,基本支出中商品和服务支出比例中的会议费相应减少。

3、培训费。2019年培训费预算97.6万元,减少18.7万元,同比下降16.08%。下降原因是我局根据“八项规定”,合并了相关专业培训项目并压缩了培训经费。从而使培训费有所下降。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算105.67万元,同比减少20.89万元,下降16.51%。具体如下:

12019年一般公共预算安排“三公经费”预算总计1.07万元,与2018年同比减少

0.15万元,同比下降12.3%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比2018年预算有所减少。其中:

1)因公出国(境)经费。2019年预算0万元,同上年比无变化。

2)公务接待费。2019年预算1.07万元,减少0.15万元,同比下降12.3%。下降原因是根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神由于我局有人员退休,基本支出中商品和服务支出比例中的公务接待费相应减少。

3)公务用车费。2019年预算0万元,与上年持平。

①公务用车运行维护费。2019年预算0万元,与上年持平。

2019年预算无公务用车购置费。

2、会议费。2019年会议费预算7万元,减少2.04万元,同比下降22.57%。下降原因是根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神由于我局有人员退休,基本支出中商品和服务支出比例中的会议费相应减少。2019年会议明细如下:

编号

会议名称

会议类别

会议主要内容

预算金额(万元)

会议地点

会议次数

参会人数

会议期限(天)

1

统计表彰工作会议

3

表彰在统计工作中为桂林市经济社会发展做出显著成绩的先进集体和先进个人

7

桂林榕湖饭店

1

200

1

3、培训费。2019年培训费预算97.6万元,减少18.7万元,同比下降16.08%。下降原因是我局根据“八项规定”,合并了专业培训项目并压缩了培训经费。从而使培训费有所下降。2019年培训明细如下:

编号

培训名称

主要内容

预算金额(万元)

培训地点

培训次数

参训人数

培训期限(天)

1

第四次全国经济普查工作培训

经济普查质量抽查、工作布置、协调等

14.4

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

6

350

6

2

新产业、新业态、新商业“三新”统计工作调查培训费

宣传、布置、统计业务协调、数据处理软件及数据处理、开发等

6.64

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

4

150

8

3

国民经济核算、文化产业、人口变动和劳动力调查、节能减排监测等培训费

国民经济核算、文化产业、人口变动和劳动力调查、节能减排监测统计业务

8.12

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

12

279

8

4

城乡居民住户调查一体化工作培训费

城乡居民生活调查一体化统计工作业务

5.63

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

3

200

2.5

5

服务业统计工作培训

服务业统计工作业务

8.96

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

10

360

10

6

两纲监测、粮食产量抽样调查等统计工作培训

两纲监测、粮食产量抽样调查等统计工作业务

4.12

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

7

170

8

7

“两改”、投资统计改革统计试点、园区投资、5000万元以上重点项目监测等统计工作培训

“两改”、投资统计改革统计试点、园区投资等统计业务

8.5

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

11

374

11

8

区、市两级数据联审评估会商工作培训

区、市两级数据联审评估会商工作

5.05

广西区统计局桂林培训中心

3

200

3

9

“四大工程”企业一套表联网直报预报联审工作培训

“四大工程”企业一套表联网直报预报联审工作

6.5

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

6

300

6

10

第七次全国人口普查培训

第七次全国人口普查培训

4.68

广西区统计局桂林培训中心、局会议室

2

200

2

11

统计系统领导干部能力提升培训

统计系统领导干部能力提升

25

外省高校

1

62

6

四、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费财政拨款预算134.94万元,同比增加27.98万元,同比增长26.16%。增长原因是2019年根据相关文件精神增加了通讯补贴及物业补贴,具体明细如下:

单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2019年预算数

 

 

302

 

商品和服务支出

134.94

 

302

01

办公费

4.99

 

302

02

印刷费

1.30

 

302

07

邮电费

9.89

 

302

11

差旅费

20.09

 

302

13

维修()

1.25

 

302

15

会议费

1.30

 

302

16

培训费

1.40

 

302

17

公务接待费

1.07

 

302

28

工会经费

7.35

 

302

29

福利费

1.25

 

302

39

其他交通费用

47.34

 

302

99

其他商品和服务支出

37.71

 

 

五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为27.6万元,同比增加17.1万元,增长162.86%。其中一般性公共预算拨款27.6万元,同比增加17.1万元,增长162.86%。货物类预算27.6万元,占政府采购总预算100%。其中:集中采购预算27.6万元,占政府采购预算100%,同上年持平;分散采购预算0万元,同上年持平。

六、国有资产占有使用情况说明

我局无公务用车,无200万元以上设备。

七、其他重要事项情况说明

1、整体绩效目标

第四次全国经济普查是全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况的重大国情国力调查。全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查,完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制,进一步夯实统计基础,完善三新统计,推进国民经济核算改革,推动加快构建现代化统计调查体系,为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计支持。

2、重点项目绩效目标个数1个:第四次全国经济普查

预算数额:74.19万元,占全年预算数18.61%

项目立项的依据:

《全国经济普查条例》(国务院令415号)和《国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》( 国统字〔2018144号)文件精神

项目申报的可行性:

1.实施背景

我国分别于2004年、2008年和2013年开展了三次全国经济普查

2.实施的主要工作思路与设想

第四次全国普查方案

3.项目启动的前期准备和已具备的各项条件

已经顺利完成三经普;国家财政给予支持;相关部门和地区均有三次普查工作经历和经验;

项目申报的必要性:全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部通过普查,完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制,进一步夯实统计基础,完善三新统计,推进国民经济核算改革,推动加快构建现代化统计调查体系,为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计支持。

预期可实现的产出情况项目实施进度计划:20191-4月,普查登记;20194-8月,普查数据检查、审核与验收;20195-9月,普查数据汇总;20195-6月,普查数据质量抽查;20198-12月,普查数据评估、共享与发布。

 

年度目标:全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

 

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(二)一般公共预算支出:是各级财政部门对集中的一般预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入国家财政预决算管理的“三公”经费,是指行政单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


部门预算公开表.xls
财政支出绩效目标申报表.xls